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坚守审计初心 防范资金风险——院审计处联合纪委开展收费处现金缴存专项审计督查活动

发布时间:2022-07-19 00:28:53 浏览量:720

       根据习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神,我院坚决扛起审计责任担当,不断增强审计监督效能,围绕大局、履职尽责,突出问题导向、目标导向、结果导向,坚持依法审计。结合年初审计工作计划,近期,院审计处联合纪委对收费处现金缴存进行专项督查。

       为方便患者,门诊、住院收费处结算支付手段逐步信息化、多样化,而现金支付仍然不可或缺,窗口的现金管理容易成为监管盲区。按照审计工作程序,前期,审计处对收费处的运行、收费员日报表结算、现金缴存、财务处收费日报表统计和会计核算账务处理进行检查,并对收费处与财务处涉及现金业务的特殊处理方式进行了完整的合规性分析。

       在制订专项审计计划后,审计处联合院纪委,对收费处住院、门诊收费实施了现场检查,重点检查收费处现金缴存工作的合规性,资金安全及完整性。在对盘点实物现金、复核现金账,对账实两条线进行比对后,得出专项审计结果:收费处的现金管理能按照医院管理制度、部门职能及岗位职责的相关要求落实执行,基本能做到现金的安全管理,同时也存在部分不足,比如硬件设备缺少,资金管理还有待加强,制度还需进一步完善等。

       此项工作,从前期计划评估、审计实施,到双方沟通、确认报告,历时一周,后期收费处将按监审报告落实整改。